Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7204820075 telefón 25,69 s DPH 28.05.2012 Slovak Telekom, a.s. 01.06.2012
    Faktúra 3738050312 telefón 19,22 s DPH 21.05.2012 Slovak Telekom, a.s. 01.06.2012
    Faktúra 469452 stravné lístky 956,10 s DPH 10.05.2012 Edenred Slovakia, s. r. o. 01.06.2012
    Faktúra 76/2012 revízia hasiacich prístrojov 128,89 s DPH 3/2012 10.05.2012 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 01.06.2012
    Faktúra 2250013251 elektrina 427,00 s DPH 10.05.2012 Východoslovenská energetika a.s. 01.06.2012
    Objednávka 4/2012 Rozbor pitnej vody 100,00 s DPH 25.05.2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 01.06.2012
    Faktúra 203101 rozbor pitnej vody 92,27 s DPH 30.03.2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 01.06.2012
    Objednávka 3/2011 Hasiace prístroje 139,40 s DPH 13.04.2011 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 01.06.2012
    Objednávka 1/2011 Rozbor pitnej vody 92,27 s DPH 28.01.2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 01.06.2012
    Objednávka 3/2012 revízia hasiacich prístrojov 128,89 s DPH 20.04.2012 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 01.06.2012
    Faktúra 4739043176 telefón 22,13 s DPH 13.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 03.07.2012
    Faktúra 2122204971 všeobecný materiál 18,00 s DPH 26.06.2012 ŠEVT a.s. 03.07.2012
    Faktúra 7206057817 telefón 18,97 s DPH 19.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 03.07.2012
    Faktúra 7134231772 plyn 85,00 s DPH 05.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.07.2012
    Faktúra 467677 stravné lístky 1 015,86 s DPH 05.06.2012 Edenred Slovakia, s. r. o. 03.07.2012
    Objednávka 5/2012 všeobecný materiál 92,76 s DPH 25.05.2012 EPoS SB, s.r.o. Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 03.07.2012
    Faktúra 121181 výkon technika BOZP 143,39 s DPH 08.08.2012 BTS-PO, s.r.o. 24.08.2012
    Faktúra 2012058 regály, police 1 392,00 s DPH 8/2012 22.08.2012 František Prokop - PROKOPF 24.08.2012
    Faktúra 7208177416 telefón 16,24 s DPH 20.08.2012 Slovak Telekom, a.s. 24.08.2012
    Faktúra 112 statický posudok 100,00 s DPH 7/2012 10.08.2012 Ing. Ján Zapotoka 24.08.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1652
    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola, Kostolná 11/10, Ostrovany
      • +421 911858361
      • Kostolná 11/10, Ostrovany, 082 22
        08222 Ostrovany
        Slovakia
      • 17070414
      • 2020964242
      • 051 4520302
    • Prihlásenie