Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 14/2024 servis výpočtovej techniky 300,00 s DPH 30.09.2024 CAMEA computer systems, a.s. PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra 2024065 servis a revízia plynovej kotolne 390,00 s DPH 11/24 23.09.2024 PARDO, s.r.o. 15.10.2024
    Objednávka 12/2024 revízia komínov a dymovodov 80,00 s DPH 20.09.2024 KOMÍN SERVIS - Štec PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 15.10.2024
    Faktúra 202418 oprava a výmena žalúzií 371,00 s DPH 10/24 17.09.2024 R. Petrík, Sabinov 15.10.2024
    Faktúra 82482358 telefón 2,00 s DPH 17.09.2024 O2 Slovakia, Bratislava 15.10.2024
    Faktúra 2290220583 elektrina 69,41 s DPH 17.09.2024 Východoslovenská energetika a.s. 15.10.2024
    Faktúra 8356146749 telefón 20,40 s DPH 16.09.2024 T-Com, a.s. 15.10.2024
    Objednávka 11/2024 servis a revízia plynovej kotolne 390,00 s DPH 13.09.2024 PARDO, s.r.o. PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 15.10.2024
    Objednávka 10/2024 výmena a oprava žalúzií 371,00 s DPH 12.09.2024 Petrík R. - Sabinov PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 15.10.2024
    Objednávka 9/2024 učebnice 1 565 s DPH 11.09.2024 SPN, Bratislava PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 15.10.2024
    Faktúra 8355932493 telefón 31,34 s DPH 10.09.2024 T-Com, a.s. 15.10.2024
    Faktúra 2416107688 toner 42,00 s DPH 8/24 10.09.2024 CAMEA computer systems, a.s., 36468924 15.10.2024
    Objednávka 8/2024 servis výpočtovej techniky 42,00 s DPH 04.09.2024 CAMEA computer systems, a.s. PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 15.10.2024
    Faktúra 1242207355 tlačivá 151,61 s DPH 04.09.2024 ŠEVT a.s. 15.10.2024
    Faktúra 8132112619 plyn 602,00 s DPH 04.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2024
    Faktúra 2403275083 poistenie majetku 82,79 s DPH 03.09.2024 Generali poisťovňa 15.10.2024
    Faktúra 2500973123 vodné, stočné 80,66 s DPH 03.09.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.10.2024
    Faktúra 2290220583 elektrina 79,25 s DPH 02.09.2024 Východoslovenská energetika a.s. 15.10.2024
    Faktúra 240011 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 220,00 s DPH 7/24 28.08.2024 ANAVY, Prešov 15.10.2024
    Faktúra 8354387407 telefón 20,40 s DPH 28.08.2024 T-Com, a.s. 15.10.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1734
    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola, Kostolná 11/10, Ostrovany
      • +421 911858361
      • Kostolná 11/10, Ostrovany, 082 22
        08222 Ostrovany
        Slovakia
      • 17070414
      • 2020964242
      • 051 4520302
    • Prihlásenie