Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2212098 činnosť zodpovednej osoby 60,00 s DPH 02.12.2022 Naj, Nová Ľubovňa 06.02.2023
    Faktúra 23/21 kominárske práce 70,00 s DPH 14/21 22.10.2021 KOMÍN – SERVIS 01.12.2021
    Objednávka 25/2021 kancelárske potreby 384,49 s DPH 23.12.2021 Damad - Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 24/2021 dezinfekčné a čistiace prostriedky 325,00 s DPH 23.12.2021 Margarétka - Prešov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 23/2021 vybavenie lekárničky 90,00 s DPH 17.12.2021 Danmark - Veľký Šariš Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 22/2021 tonery 138,00 s DPH 17.12.2021 Camea - Prešov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 21/2021 všeobecný materiál 520,00 s DPH 10.12.2021 Mastaf - Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 20/2021 covid testy, respirátory, dezinfekčný materiál 300,00 s DPH 30.11.2021 Danmark - Veľký Šariš Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 19/2021 Webinár 2022 84,00 s DPH 29.11.2021 Relia - Bratislava Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 18/2021 maliarske a montážne práce 969,00 s DPH 16.11.2021 Petrík R. - Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 17/2021 revízia tlakových nádob 174,00 s DPH 15.11.2021 Stanislav Vaňo, Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Objednávka 16/2021 učebnice 762,00 s DPH 10.11.2021 MLADÉ LETÁ - Bratislava Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
    Faktúra 2216106171 servis výpočtovej techniky 108,00 s DPH 5/22 16.06.2022 CAMEA computer systems, a.s., 36468924 22.09.2022
    Faktúra 2290220583 elektrina 100,91 s DPH 09.11.2021 Východoslovenská energetika a.s. 10.01.2022
    Faktúra 8291942078 telefón 49,00 s DPH 18.10.2021 T-Com, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 211821 BOZP a CO III.Q 2021 234,00 s DPH 18.10.2021 BTS-PO, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 8291881119 telefón 20,39 s DPH 12.10.2021 T-Com, a.s. 01.12.2021
    Faktúra 2290220583 elektrina 83,64 s DPH 12.10.2021 Východoslovenská energetika a.s. 01.12.2021
    Faktúra 2021073 revízia kotlov 385,00 s DPH 13/21 12.10.2021 PARDO, s.r.o. 01.12.2021
    Faktúra 8130965939 plyn 313,00 s DPH 06.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1805
    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola, Kostolná 11/10, Ostrovany
      • +421 911858361
      • Kostolná 11/10, Ostrovany, 082 22
        08222 Ostrovany
        Slovakia
      • 17070414
      • 2020964242
      • 051 4520302
    • Prihlásenie