|
|
Faktúra |
2123395355
|
vodné, stočné
|
377,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180343
|
internet
|
16,26 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
JaMiNet, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203057004
|
telefón
|
45,18 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180005
|
čistiace prostriedky
|
522,96 |
s DPH |
3/2018
|
|
14.02.2018 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
čistiace prostriedky
|
530,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
287,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21801591
|
personál. riad. v práci riad.
|
45,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
odb.preh. tlakových nád.
|
192,00 |
s DPH |
2/2018
|
|
06.02.2018 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202086884
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7175820761
|
plyn
|
901,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118014748
|
stravné lístky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odborná prehliadka tlakových nádob
|
194,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Stanislav Vaňo |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21801377
|
personál. riad. v práci riad.
|
42,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180005
|
všeobecný materiál
|
65,44 |
s DPH |
1/2018
|
|
30.01.2018 |
Jozef Kropiľák |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
všeobecný materiál
|
65,44 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Jozef Kropiľák |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7441282662
|
plyn
|
-476,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201094193
|
telefón
|
51,58 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1179841909
|
telefón
|
21,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7155889683
|
plyn
|
930,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182252841
|
telefón
|
16,18 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2018 |