|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
Faktúra |
3017904858
|
stravné lístky
|
1 060,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
7610634414
|
telefón
|
49,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
3017901016
|
stravné lístky
|
1 109,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
8792179234
|
telefón
|
20,86 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
3411583946
|
telefón
|
55,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
-119,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
7422251505
|
plyn
|
-1 182,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
7203891138
|
plyn
|
845,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
51601229
|
personál. riad. v práci riad.
|
73,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
20170189
|
internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
JaMiNet, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
Objednávka |
1/2017
|
odb. prehl. a skúška tlakových nádob
|
154,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Stanislav Vaňo |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.03.2017 |
|
Faktúra |
71175539436
|
plyn
|
819,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
322,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
5793132235
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
32070105380
|
časopis Manažment školy
|
111,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
3412574711
|
telefón
|
48,38 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
2122080563
|
vodné, stočné
|
422,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
01/2017
|
odb. prehl. a skúška tlakových nádob
|
154,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
28.02.2017 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
10.03.2017 |
|
Objednávka |
2/2017
|
materiál
|
110,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Jozef Kropiľák |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.04.2017 |