|
Faktúra |
132014
|
demont a mont. podlahy a nábytku
|
618,40 |
s DPH |
28/2014
|
|
01.01.1970 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
0172923435
|
telefón
|
43,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
7143582941
|
plyn
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
431189
|
stravné lístky
|
866,47 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
4721834032
|
telefón
|
18,25 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
110000189
|
časopis
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
DIGITAL VISIONS spol. s r.o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
2101413
|
pripojenie na internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Objednávka |
1/2011
|
Rozbor pitnej vody
|
92,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
01.06.2012 |
|
Faktúra |
433306
|
stravné lístky
|
939,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
0172923435
|
telefón
|
30,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
7211975699
|
plyn
|
775,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
3722945402
|
telefón
|
18,22 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
511035780
|
poistenie
|
635,68 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrika
|
358,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
Faktúra |
2112200060
|
tlačivá
|
18,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
7123741153
|
plyn
|
731,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
435314
|
stravné lístky
|
1 098,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
0172923435
|
telefón
|
38,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
0723962944
|
telefón
|
35,72 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |