|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
104,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245228605
|
telefón
|
43,38 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911092
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2125807326
|
vodné, stočné
|
147,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8180310643
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119110151
|
stravné lístky
|
622,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1916108552
|
tonery
|
75,00 |
s DPH |
16/19
|
|
29.10.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
tonery
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
tonery
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2312900317
|
popl.za komun. odpad
|
168,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Obec Ostrovany |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292214897
|
elektrina
|
92,94 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8244029956
|
telefón
|
73,64 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70/19
|
kominárske práce
|
65,00 |
s DPH |
15/19
|
|
15.10.2019 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8243001610
|
telefón
|
43,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192047
|
BOZP a CO 3.Q 2019
|
238,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
odb.prehl.tlakových nádob
|
147,00 |
s DPH |
13/19
|
|
08.10.2019 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8677703514
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119098085
|
stravné lístky
|
814,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
revízia plyn. kotlov
|
300,00 |
s DPH |
14/19
|
|
08.10.2019 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
kominárske práce
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.11.2019 |