|
|
Objednávka |
20/2012
|
výmena okien
|
1 378,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Milan Sopko S – MONT |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012086
|
revízia kotla
|
384,00 |
s DPH |
16/2012
|
|
29.11.2012 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200427557
|
zvesti
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12048
|
revízia bleskozvodu
|
324,74 |
s DPH |
18/2012
|
|
28.11.2012 |
Ladislav Partika |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
revízia bleskozvodu
|
324,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Ladislav Partika |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7211350836
|
telefón
|
16,78 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1743999453
|
telefón
|
19,25 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120084
|
Všeobecný materiál
|
118,66 |
s DPH |
17/2012
|
|
14.11.2012 |
Mária Marcinková – DAMAD |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012086
|
oprava kotla
|
84,72 |
s DPH |
15/2012
|
|
13.11.2012 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7154370522
|
plyn
|
839,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7330112940
|
časopis
|
56,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
IURA EDITION spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
427,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
770007276
|
stravné lístky
|
1 095,54 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
všeobecný materiál
|
118,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Mária Marcinková – DAMAD |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
oprava kotla
|
384,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
PARDO, s.r.o. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
oprava vodovodného potrubia
|
84,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
PARDO, s.r.o. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7210274324
|
telefón
|
25,11 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9983542656
|
komplexné poistenie
|
261,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4743011486
|
telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
poistenie
|
261,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
|
07.11.2012 |