|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
438,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7418696878
|
plyn
|
2,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201121
|
tlačivá
|
48,25 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7300019057
|
telefón
|
28,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7154421671
|
plyn
|
1 053,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2105857
|
služby - internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1745978984
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
770012923
|
stravné lístky
|
1 211,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
132345
|
činnosť technika BOZP
|
143,39 |
s DPH |
|
|
05.01.2013 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
182012
|
výmena okien
|
1 378,07 |
s DPH |
20/2012
|
|
21.12.2012 |
Milan Sopko S – MONT |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200116
|
čistiace prostriedky
|
468,05 |
s DPH |
24/2012
|
|
21.12.2012 |
PRO Safety SK, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
302012
|
maľovanie
|
722,85 |
s DPH |
28/2012
|
|
21.12.2012 |
Juraj Petruščák |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120273
|
NB lenovo,
|
1 357,00 |
s DPH |
27/2012
|
|
19.12.2012 |
Jozef Sabol – SALT |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012028
|
servis a inš.PC
|
520,00 |
s DPH |
30/2012
|
|
19.12.2012 |
Ori, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120274
|
Podlahovina a príslušenstvo
|
981,10 |
s DPH |
29/2012
|
|
19.12.2012 |
Jozef Sabol – SALT |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201233
|
elektroinš.práce
|
1 194,47 |
s DPH |
26/0212
|
|
19.12.2012 |
Peter Bortňak |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120271
|
prístroje a zariadenia
|
575,30 |
s DPH |
25/2012
|
|
19.12.2012 |
Jozef Sabol – SALT |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120284
|
|
1 797,00 |
s DPH |
31/2012
|
|
19.12.2012 |
Jozef Sabol – SALT |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
122281
|
výkon technika BOZP
|
143,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7212426057
|
telefón
|
29,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2013 |