|
|
Objednávka |
28/2013
|
revízia elektrických spotrebičov
|
675,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Ladislav Partika |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
revízia hasiacich prístrojov
|
128,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
reinštalácia PC
|
560,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Ori, s.r.o. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0756670203
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
770037983
|
stravné lístky
|
1 009,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130077
|
všeobecný materiál
|
294,80 |
s DPH |
26/2013
|
|
05.12.2013 |
Mária Marcinková - DAMAD |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7184611412
|
plyn
|
992,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013027
|
učebné pomôcky
|
452,20 |
s DPH |
25/2013
|
|
04.12.2013 |
Viktor Hirkala |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
kancelárske potreby
|
294,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Mária Marcinková - DAMAD |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
učebné pomôcky
|
452,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Viktor Hirkala |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2117865172
|
vodné, stočné
|
64,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie
|
82,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
opravy
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7311550295
|
telefón
|
28,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2755693227
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
770035453
|
stravné lístky
|
1 012,54 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1316108253
|
HP color laser
|
680,00 |
s DPH |
22/2013
|
|
08.11.2013 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2102363
|
služby - internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1316108282
|
tonery
|
111,61 |
s DPH |
23/2013
|
|
08.11.2013 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7174590517
|
plyn
|
842,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.12.2013 |