|
|
Faktúra |
7400020030
|
telefón
|
56,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5757649173
|
telefón
|
21,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
770041061
|
stravné lístky
|
979,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
300427557
|
časopis
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7302906780
|
plyn
|
1 057,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130061
|
čistiace prostriedky
|
371,00 |
s DPH |
24/2013
|
|
20.12.2013 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7312771822
|
telefón
|
30,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130623
|
Komponenty, lišty,skrutky
|
94,40 |
s DPH |
33/2013
|
|
18.12.2013 |
Jozef Sabol - SALT |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130624
|
Sodastream Ice
|
99,00 |
s DPH |
34/2013
|
|
18.12.2013 |
Jozef Sabol - SALT |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130622
|
Podlahovina PVC, Tarket
|
728,40 |
s DPH |
32/2013
|
|
18.12.2013 |
Jozef Sabol - SALT |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
Sodastream Ice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Jozef Sabol - SALT |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
podlahovina PVC
|
728,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Jozef Sabol - SALT |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1316109547
|
oprava tlačiarne a kopírov.stroj
|
108,00 |
s DPH |
30/2013
|
|
16.12.2013 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
všeobecný materiál
|
94,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Jozef Sabol - SALT |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1316109549
|
IT a montáž
|
966,80 |
s DPH |
31/2013
|
|
16.12.2013 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013031
|
reinštalácia PC
|
560,00 |
s DPH |
29/2013
|
|
13.12.2013 |
Ori, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13051
|
revízia elektr. zariadení
|
675,01 |
s DPH |
28/2013
|
|
13.12.2013 |
Ladislav Partika |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3582013
|
revízia HP
|
128,50 |
s DPH |
27/2013
|
|
13.12.2013 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
oprava tlačiarne a kopír.stroja
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
Interaktívna tabuľa+ montáž
|
966,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
08.01.2014 |