|
|
Faktúra |
9762621742
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
770053777
|
stravné lístky
|
1 151.98 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201400324
|
učebné pomôcky
|
499,75 |
s DPH |
4/2014
|
|
05.06.2014 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7105128521
|
plyn
|
111,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7452037143
|
plyn
|
-1 173,66 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2118524626
|
vodné, stočné
|
147,77 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
učebné pomôcky
|
499,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2410230144
|
odvoz odpadu
|
168,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Obecný úrad Ostrovany |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
770051670
|
stravné lístky
|
1 002,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2761615251
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
402,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1142201482
|
tlačivá
|
19,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140016
|
deratizácia
|
800,00 |
s DPH |
3/2014
|
|
25.04.2014 |
DERATEX s. r. o. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
deratizácia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
DERATEX s. r. o. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9760614548
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2109403
|
internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7403342271
|
telefón
|
46,57 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140672
|
výkon technika BOZP
|
143,39 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
770049984
|
stravné lístky
|
820,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7124809770
|
plyn
|
529,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.05.2014 |