|
|
Faktúra |
7164866982
|
plyn
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3049033756
|
stravné lístky
|
1 002,42 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Revízia ELI
|
720,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Ján Pavel |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014091
|
oprava oplotenia šk. pozemku
|
840,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
03.11.2014 |
František Prokop - PROKOPF |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5767559648
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
74/14
|
kominárske práce
|
60,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
28.10.2014 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140067
|
dvere
|
216,70 |
s DPH |
21/2014
|
|
28.10.2014 |
Kropiľák |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140081
|
čistiace prostriedky
|
545,70 |
s DPH |
20/2014
|
|
17.10.2014 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
kompletná reinštalácia PC
|
560,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
17.10.2014 |
Ori, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409230415
|
telefón
|
61,78 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
dvere
|
216,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Kropiľák |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
61400121
|
učebné pomôcky
|
64,90 |
s DPH |
15/2014
|
|
15.10.2014 |
Datakabinet, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
čistiace prostriedky
|
545,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1872014
|
pracovné odevy a obuv
|
398,25 |
s DPH |
19/2014
|
|
13.10.2014 |
Dominik Goliaš-GOLITEX |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2766696244
|
telefón
|
22,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014066
|
Servis plyn. Kotlov
|
168,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
09.10.2014 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
pracovná obuv a odev, prac. Pomôcky
|
398,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Dominik Goliaš-GOLITEX |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141827
|
výkon technika BOZP
|
143,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400524
|
učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
15/2014
|
|
09.10.2014 |
Datakabinet, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2014 |