|
|
Faktúra |
78/2014
|
Odborná prehliadka ELI
|
263,70 |
s DPH |
27/2017
|
|
17.12.2014 |
Ján Pavel |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7350143488
|
Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
26/2014
|
|
17.12.2014 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3652014
|
revízia a oprava HP
|
108,67 |
s DPH |
25/2014
|
|
12.12.2014 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
142399
|
výkon technika BOZP
|
143,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9768589369
|
telefón
|
21,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
revízie, odborná prehliadka
|
263,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Ján Pavel |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
pokladka podlahy, montáž kan. nábytku
|
618,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Jaroslav Petrík |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
hasiaci prístroj
|
108,67 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
manažment školy 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7164920814
|
plyn
|
1 294,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14304
|
nábytok
|
884,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
02.12.2014 |
Jozef Sabol - SALT |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2119297780
|
vodné, stočné
|
125,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7410192390
|
telefón
|
41,74 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140089
|
kancelársky materiál
|
181,67 |
s DPH |
24/2014
|
|
13.11.2014 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140090
|
tonery
|
1 183,70 |
s DPH |
23/2014
|
|
13.11.2014 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3767640195
|
telefón
|
24,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
revízia ELI
|
719,68 |
s DPH |
22/2014
|
|
13.11.2014 |
Ján Pavel |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
kancelárske potreby, xerox
|
181,67 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
tonery
|
1 183,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
402,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.12.2014 |