|
|
Faktúra |
5772420700
|
telefón
|
30,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3059015238
|
stravné lístky
|
923,37 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7135097117
|
plyn
|
161,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1504018
|
internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
výpočtová technika, kancelárske potreby
|
169,79 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
EPoS SB, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5590018932
|
telefón
|
66,26 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150710
|
výkon technika BOZP
|
234,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7135072978
|
plyn
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3059011243
|
stravné lístky
|
129,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9872009123
|
poistenie
|
711,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
revízia komína
|
60,00 |
s DPH |
9/2015
|
|
20.03.2015 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
revízia komína
|
60,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
20.03.2015 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7501959804
|
telefón
|
54,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
vypracovanie súťažných podkladov
|
700,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
09.03.2015 |
Mgr. Miroslav Kovalík – ORIM |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7145025221
|
plyn
|
767,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5771465694
|
telefón
|
30,23 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3059007739
|
stravné lístky
|
1 299,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2210039295
|
vodné, stočné
|
190,21 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7500989738
|
telefón
|
59,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2015 |