|
|
Faktúra |
150104
|
kancelárske potreby
|
394,03 |
s DPH |
11/2015
|
|
03.12.2015 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5161011225
|
oprava PC
|
126,24 |
s DPH |
12/2015
|
|
03.12.2015 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7115362904
|
plyn
|
788,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3059040102
|
stravné lístky
|
1 222,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
kompletná reinštalácia IBM 6 ks PC
|
560,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Ori, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
kancelársky materiál
|
394,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Oprava PC
|
126,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
revízia HP
|
122,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7509699308
|
telefón
|
60,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2120498863
|
vodné, stočné
|
161,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
403,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7145205091
|
plyn
|
668,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2112728
|
internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3059036509
|
stravné lístky
|
1 122,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1012571601
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0778220631
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152247
|
výkon technika BOZP
|
234,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7508729717
|
telefón
|
56,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9777276876
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3059032830
|
stravné lístky
|
1 305,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |